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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-08-04 15:46

你好;   你們屬于信息技術(shù)服務(wù)的話; 可以這樣來開票的  

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相關(guān)問題討論
你好;? ?你們屬于信息技術(shù)服務(wù)的話; 可以這樣來開票的??
2022-08-04 15:46:11
你好,在校學(xué)生因參與勤工儉學(xué)活動(dòng)(包括參與學(xué)校組織的勤工儉學(xué)活動(dòng))而取得屬于個(gè)人所得稅法規(guī)定的應(yīng)稅所得項(xiàng)目的所得,應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。 個(gè)人兼職所獲得的收入應(yīng)該按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”應(yīng)稅項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。 在校學(xué)生參加企業(yè)兼職工作屬于納稅范圍,由企業(yè)統(tǒng)一納稅。
2021-06-20 13:41:10
借相關(guān)成本費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)稅 按勞務(wù)報(bào)酬 交個(gè)稅
2019-08-09 08:54:32
你好,這個(gè)時(shí)間長的話不可以
2019-09-12 11:43:50
納稅人自行開具增值稅發(fā)票時(shí),通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用)和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票(含增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票,下同)開具金額、稅額填入第5行第1和第2列、第3和第4列的“銷售額”、“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”;將代為支付的費(fèi)用填入第5行第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》中,按增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)填入第3行“6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)”第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”;將代支付的費(fèi)用填入第3行第3列“本期發(fā)生額”欄次。
2022-04-26 18:26:29
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