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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-08 09:44

你好,就是已經(jīng)付款,沒有取得相應(yīng)發(fā)票的業(yè)務(wù)

善&忘 追問

2017-06-08 09:46

@鄒老師:哦哦!可是我的發(fā)表取得了,就剛才那個保費(fèi)的問題,怎么做會計(jì)分錄?

鄒老師 解答

2017-06-08 09:46

借;管理費(fèi)用等科目  貸;預(yù)付賬款

善&忘 追問

2017-06-08 09:49

@鄒老師:哦哦!老師上個月保險公司已經(jīng)把發(fā)票開給公司了,這月才付款的保險費(fèi),那我剛才那些賬務(wù)處理是不是就錯了?

鄒老師 解答

2017-06-08 09:54

這樣就是 借;管理費(fèi)用  貸;應(yīng)付賬款 
借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款

善&忘 追問

2017-06-08 09:57

@鄒老師:哦哦!那老師我已經(jīng)把上月的賬務(wù)處理就像剛才我說的那樣做完,也顯示到報(bào)表里面了,這月怎么補(bǔ)救?。吭鯓淤~才能平?

鄒老師 解答

2017-06-08 10:00

你好,如果按我上面的分錄處理了,就不需要再如何處理啊

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你好,上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款也是正常的啊,不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好,你重分類一下就可以的,把預(yù)付賬款在貸方余額的放到應(yīng)付賬款。
2022-04-15 15:33:43
你好,你的應(yīng)付賬款是不是有借方余額?如果試的話正常的。
2022-04-11 18:19:14
你好  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)=17000
2020-06-19 09:14:29
嗯嗯,重分類的就調(diào)表就行了。圖上的可以。
2020-01-13 15:56:54
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