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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-06 14:28

預(yù)付賬款按照預(yù)付賬款的借方和應(yīng)付賬款的借方合計(jì)填寫

Diana 追問(wèn)

2020-01-06 14:29

好的謝謝

玲老師 解答

2020-01-06 14:33

不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!

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你好,上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款也是正常的啊,不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好,你重分類一下就可以的,把預(yù)付賬款在貸方余額的放到應(yīng)付賬款。
2022-04-15 15:33:43
你好,你的應(yīng)付賬款是不是有借方余額?如果試的話正常的。
2022-04-11 18:19:14
你好  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)=17000
2020-06-19 09:14:29
嗯嗯,重分類的就調(diào)表就行了。圖上的可以。
2020-01-13 15:56:54
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