老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)有預(yù)付賬款,本月怎么調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 你好,上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款也是正常的啊,不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款數(shù)額是怎么算的
答: 你好, 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款數(shù)額=預(yù)付賬款借方%2B應(yīng)付賬款借方
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是剛剛跟您提問的那位同學(xué),可是會(huì)計(jì)課堂里面的資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款不是填0,也不是86051,而是4404.所以我也不知道怎么來的了
答: 您好!這個(gè)我也不知道了,因?yàn)榭赡苡衅渌婕暗竭@個(gè)科目的地方啊。

