老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

工會(huì)上級(jí)補(bǔ)助收入做支出時(shí),憑證如下:貸方庫存現(xiàn)金92550 貸方上級(jí)補(bǔ)助收入 -92550,現(xiàn)在怎么沖銷掉
答: 借:庫存現(xiàn)金,貸:補(bǔ)助收入
收到上級(jí)工會(huì)的補(bǔ)助收入,做賬借:銀行存款 貸:上級(jí)補(bǔ)助收入支出工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,可不可以這樣:借:上級(jí)補(bǔ)助收入 貸銀行存款?
答: 您好,一般情況下,支出時(shí),不可以這樣寫的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我是工會(huì)會(huì)計(jì),收到上級(jí)補(bǔ)助,借:銀行存款,貸:上級(jí)補(bǔ)助收入?,F(xiàn)在要用這筆錢搞活動(dòng),請(qǐng)問支出時(shí)怎么做分錄?
答: 您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補(bǔ)助,是??顚S玫脑?,那就只能用于補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目,這不可以用來搞非這個(gè)項(xiàng)目的活動(dòng),不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。

