
公司辦公室裝修,按合同約定先支付30%的費用,他們給的是收據(jù),隨后給70%的時候再給開發(fā)票,那么我這筆30%的款項出去拿著收據(jù)我是不是記:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等付完全款拿到發(fā)票在記:借:管理費用--開辦費 貸:預(yù)付賬款 銀行存款?
答: 是的,就是這樣做的
這個月要付下半年的房租,付款后開發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,對嗎?如果發(fā)票下個月收到,就要做一筆借管理費用 貸預(yù)付賬款對吧?
答: 兩筆的表述都是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來,借,預(yù)付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費用-電費貸預(yù)付賬款
答: 這樣處理也可以 就是當(dāng)期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
出了一筆費用,但發(fā)票還未收到,是不是借計:預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預(yù)付賬款?
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 ?
先預(yù)付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款?
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?

