老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

當(dāng)期收入以后再開(kāi)發(fā)票,那當(dāng)期確認(rèn)收入分錄 怎么寫(xiě)呢?款沒(méi)收到,下個(gè)月開(kāi)發(fā)票分錄又怎么寫(xiě)呢?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),收到錢(qián)借銀存貸應(yīng)收
請(qǐng)教我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 學(xué)生學(xué)了一段時(shí)間轉(zhuǎn)到分校去學(xué)習(xí)了 (就是加盟的,學(xué)生可以轉(zhuǎn)校)我們通過(guò)公戶把剩余的學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)給了分校,分校會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票 這該怎么寫(xiě)分錄(學(xué)生報(bào)名交款時(shí)已確認(rèn)收入)
答: 你好,同學(xué) 那你 分校給你開(kāi)票作為成本費(fèi)用處理即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月出貨了沒(méi)開(kāi)發(fā)票不確認(rèn)收入,待開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入可以嗎,分錄怎麼做
答: 你好,可以這樣處理 上月出貨了,借:發(fā)出商品,貸:庫(kù)存商品 待開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品


木木 追問(wèn)
2017-06-02 16:48
方老師 解答
2017-06-02 16:52