你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度賬錯了,現(xiàn)在調(diào)整為:借:應交稅費-應交增值稅進項稅191.55,貸:以前年度損益調(diào)整191.55。調(diào)完還要做什么嗎?
答: 你好,這個是這么業(yè)務的 多做了費用,少做了進項嗎
前幾年的開票收入未做賬,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄,如借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應交稅費的金額,但如果分錄做成借應收賬款,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額,以前年度損益調(diào)整,也不對。因為我們已經(jīng)繳稅了。這該怎么辦?
答: 你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應該用借應收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應交稅費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是建筑企業(yè),2020年之前沒有做賬,現(xiàn)在才開始做賬,老會計讓這樣做賬,比如2019年完成100萬的工程,2019年給了30萬,2020年給了20萬,借,工程施工2019年30萬除以1.09*4%,貸,應交稅費~應交增值稅~質押稅金。借,工程施工2020年的20萬*85%,貸,以前年度損益調(diào)整。確認收入是,又分開沒開發(fā)票。他為啥要出現(xiàn)質押稅金,以前的銷項稅票都已經(jīng)開過了
答: 你好,同學。 如果你所有的票都開了,你這質押稅金就是要支付出去的就是了的


(境靜)芭樵葉兒 追問
2017-06-02 15:20
鄒老師 解答
2017-06-02 15:21