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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-02 15:15

你好,把以前年度損益調(diào)整改為主營業(yè)務收入

(境靜)芭樵葉兒 追問

2017-06-02 15:20

請老師給你完整的分錄,另外要說一下,5月份只是沖給,6月份才重新開票

鄒老師 解答

2017-06-02 15:21

開票時 借:應收帳款20000 貸:主營業(yè)務收入 19417.48 應交稅費-應交增值稅582.52 
沖紅,分錄: 借:應收賬款-20000 貸:主營業(yè)務收入-19417.48 應交稅費-應交增稅-582.52 
下月開票: 借:應收帳款20000 貸:主營業(yè)務收入 19417.48 應交稅費-應交增值稅582.52

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相關問題討論
你好,這個是這么業(yè)務的 多做了費用,少做了進項嗎
2020-02-15 09:51:43
你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應該用借應收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應交稅費。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全額抵扣,可以這么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同學。 如果你所有的票都開了,你這質押稅金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到去年
2020-05-08 09:24:16
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