
去年預(yù)提暫估費用科目是借:管理費用~暫估10萬,貸:其他應(yīng)付款~暫估10萬,發(fā)票于今年5月取得A公司開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票9萬。麻煩請教一下:1,這9萬能否在去年稅前列支,2,今年收到發(fā)票之后應(yīng)該怎么做賬?
答: 您好!可以的。你列支了后,今年不用做特別的處理
剛點錯了!還是剛剛問題:去年預(yù)提暫估費用科目是,借:管理費用~暫估 10萬,貸:其他應(yīng)付款~暫估10萬,發(fā)票于今年5月取得甲公司開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票9萬,,這9萬實際是去年暫估的,1能否在去年稅前列支?2今年如何調(diào)賬?
答: 1,可以列支 2借;應(yīng)付賬款 貸;以前年度損益調(diào)整 10 借;管理費用 貸;應(yīng)付賬款等科目 9
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月計提了個管理費用-技術(shù)服務(wù)費,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這月收到發(fā)票了 如何沖呢
答: 您好 做一份跟上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄


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2017-06-02 15:36
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2017-06-02 15:41
宋生老師 解答
2017-06-02 15:00
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2017-06-02 15:34
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2017-06-02 15:38
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2017-06-02 15:44