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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-02 14:40

您好,如果這樣的話,那就做在5月份,等做報表的時候,把這個費用,再加到4月份的報表里的費用中即可。即調(diào)表不調(diào)賬,因為畢竟還要聽老板的,您說是吧。

靦腆的月餅 追問

2017-06-02 14:42

嗯嗯,我明白老師的意思。老師像我想的既然4月份都不知道這筆費用。5月份出錢了,就登記到5月做5月份費用。也沒錯吧、

王雁鳴老師 解答

2017-06-02 14:43

您好,也沒錯的。

靦腆的月餅 追問

2017-06-02 14:45

嗯嗯。謝謝老師。我明白了。。。

王雁鳴老師 解答

2017-06-02 14:46

您好,不客氣。

靦腆的月餅 追問

2017-06-02 14:47

對了老師,您說的,調(diào)表不調(diào)賬。是不是所有的明細賬、現(xiàn)金賬。總賬。都不動,該怎么記就怎么記。就把利潤表這個動一下費用加里面上月份、下月份調(diào)一下呢?

王雁鳴老師 解答

2017-06-02 14:51

您好,是的,都不動,是的。

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您好,如果這樣的話,那就做在5月份,等做報表的時候,把這個費用,再加到4月份的報表里的費用中即可。即調(diào)表不調(diào)賬,因為畢竟還要聽老板的,您說是吧。
2017-06-02 14:40:08
也可以這么理解。 如果結(jié)完賬,借方與貸方發(fā)生額是一樣的。
2018-10-15 12:24:11
損益類科目登記細賬:按日常業(yè)務登記,月末會有張結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,登完后,借貸相等,余額為0。 費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,在費用明細帳中的貸方登記100,期末無余額。
2018-01-09 16:55:56
你好,費用類的應該以借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完?
2022-03-14 09:42:04
你好,這個的話給你做法,剩下的你自己做,本期貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額,即是:本期收入類賬戶的增加額-收入類賬戶的減少額=本期收入類賬戶的余額,在期末,再將該余額,轉(zhuǎn)入所有者權(quán)益賬戶,此時編制分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入 (其他業(yè)務收入等收入類賬戶)由于期末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤,原收入類賬戶在期末時就不再有余額。 2.未分配利潤=期初未分配利潤+利潤總額-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 利潤總額 主營業(yè)務利潤 =主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加 其他業(yè)利潤 =其他業(yè)務收入-其他業(yè)務支出 營業(yè)利潤 =主營業(yè)務利潤%2B其他業(yè)務利潤-營業(yè)費用-管理費用-財務費用 利潤總額 =營業(yè)利潤%2B投資收益%2B補貼收入%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤=利潤總額-所得稅
2020-07-01 13:12:47
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