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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-01 16:12

抵扣完多繳的稅款之后,再按正常的交稅做分錄就可以。

★*^_^*★ 追問(wèn)

2017-06-01 16:22

繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅         貸:銀行存款  嗎?這樣銀行存款對(duì)嗎?

方老師 解答

2017-06-01 16:46

這個(gè)是你上年企業(yè)所得稅交納時(shí)的會(huì)計(jì)處理。 
后面因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)多交了,之后的只計(jì)提不交納。

★*^_^*★ 追問(wèn)

2017-06-01 16:50

那賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅在賬上就掛下了

方老師 解答

2017-06-01 16:55

是的,但借方有多交,借貸余額最終互抵后余額為0

★*^_^*★ 追問(wèn)

2017-06-01 17:05

@方老師:賬上怎么體現(xiàn)這個(gè)多繳稅款?

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抵扣完多繳的稅款之后,再按正常的交稅做分錄就可以。
2017-06-01 16:12:16
你好,分錄為借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅。
2019-09-26 11:48:23
你好,你多交納的是什么稅金?
2019-05-08 14:31:13
收到稅款時(shí):   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  
2020-07-23 09:31:00
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2016-11-11 16:13:52
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