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送心意

小嬋老師

職稱,中級會計師

2018-11-01 13:50

發(fā)生時: 
 
借:管理費用—辦公費 
 
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 
 
抵減時: 
 
借:應交稅費—增值稅(應納稅額減征額), 
 
貸:營業(yè)外收入

哈哈 追問

2018-11-01 14:00

可是管理費用沒沖減啊

哈哈 追問

2018-11-01 15:14

老師,管理費用沒沖減啊

小嬋老師 解答

2018-11-01 16:15

哦哦,抱歉遞減的時候貸方是管理費用科目,是我疏忽了

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發(fā)生時: 借:管理費用—辦公費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 抵減時: 借:應交稅費—增值稅(應納稅額減征額), 貸:營業(yè)外收入
2018-11-01 13:50:45
你們之間是一般人,還是小規(guī)模
2018-12-27 09:59:34
你好同學,280維護費分錄如下: 1、發(fā)生銀行扣款,拿到做賬憑證時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、由于稅控維護費的特殊性,產(chǎn)生的稅費可以全額遞減,將該部分金額沖減管理費用: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
2019-11-11 15:43:01
你好,納稅申報時將服務費金額填入增值稅納稅申報表附表四第一欄,本期發(fā)生額和本期實際抵減金額都填寫就可以了。發(fā)票不需要認證抵扣。分錄:借:管理費用,貸銀行存款。同時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用。
2018-10-16 08:59:53
服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
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