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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-06 11:23

借:管理費用-280
貸:銀行存款  280
借:應交稅費應交增值稅(減免稅額)280
貸:管理費用 280

追問

2020-03-06 11:28

再抵扣的時候再做下面的分錄是嗎

宇飛老師 解答

2020-03-06 11:32

是的,等到抵扣了在做。

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相關問題討論
您好 請問入賬的時候分錄怎么寫的
2020-09-08 16:57:28
一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費用 200 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 198 貸:管理費用 198
2018-08-28 18:27:28
借:管理費用-280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2020-03-06 11:23:34
購買借管理費用貸銀存‘ 抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-03-07 10:39:28
服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-11 16:50:17
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