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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-08 16:57

您好
請問入賬的時候分錄怎么寫的

→Sky 追問

2020-09-08 16:58

交費時 : 借:管理費用 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額) 貸:管理費用

bamboo老師 解答

2020-09-08 16:59

抵稅時: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)  借方藍字
借:管理費用  借方紅字

→Sky 追問

2020-09-08 17:08

這個步驟我知道,可是這樣記出來,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)這個科目借方不是有余額280了,怎么辦

bamboo老師 解答

2020-09-08 17:08

年末的時候跟進項稅額 銷項稅額一起結(jié)平啊

→Sky 追問

2020-09-08 17:21

意思是(減免稅款)科目和進銷項稅款科目一樣,年末一起清零是吧!

bamboo老師 解答

2020-09-08 17:23

是的 (減免稅款)科目和進銷項稅款科目一樣,年末一起清零

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相關(guān)問題討論
您好 請問入賬的時候分錄怎么寫的
2020-09-08 16:57:28
一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費用 200 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 198 貸:管理費用 198
2018-08-28 18:27:28
借:管理費用-280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2020-03-06 11:23:34
購買借管理費用貸銀存‘ 抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-03-07 10:39:28
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-11 16:50:17
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