
老師如果之前有延期交稅5000(應繳稅費貸方),后面一個月進項稅大于銷項稅(進3000-銷項2000)留低到次月1000元,做完憑證后留低的1000沖減了之前月份延期交的5000后 財務報表上應繳稅費是4000,如果是這樣這個怎么調整
答: 關鍵是你本期是如何申報的?
請問財務報表應交稅費為進項留抵額,負數(shù)。增值稅表的進項留抵額沒有錄入,現(xiàn)在想把財務的進項留抵銷掉,也就是那筆進項稅不用了,增值稅報表中也不做更正,財務報表要怎么銷?
答: 您好!你這個要求處理不了。正常來說,要么就都更正,要么就都不更正。只更正一個對不上
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人公司,月報財務報表,但手里只有進項和銷項發(fā)票,沒有費用,怎樣做賬和填寫財務報表
答: 同學,根據(jù)當月實際發(fā)生的業(yè)務做賬,出報表就可以








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2022-07-08 09:31
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