
老師好:我公司是小規(guī)模企業(yè),季度報稅繳完繳款后,二季度紅沖一張1%不含稅專票73440.79元,稅額734.41元,第二季申報時電子稅局通不過,二季度實(shí)際開票不含稅225242.72元,稅額6757.28元。填報表時應(yīng)該怎么填寫,謝謝
答: 你二季度開的是專票還是普票
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度按照3%征收率開具增值稅專用發(fā)票20萬元,稅款正常申報繳納。二季度對一季度發(fā)票全部紅沖,然后開具征收率1%增值稅專用發(fā)票35萬元,請問二季度申報表如何填寫
答: 這個專票35萬-20萬,申報填寫2行=1行,對應(yīng)這個專票35萬不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18行=減免表上面減稅欄2.3.4列
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小微企業(yè)本季度有稅務(wù)代開專票不含稅銷售額165048.54元,增稅4951.46元,這季度的增值稅申報表這筆不含稅銷售額在第10欄咋樣填報?謝謝
答: 你好!專票不享受季度不滿30萬元免增值稅政策應(yīng)該是填寫在第二行


Demi考試順風(fēng)者 追問
2022-07-07 11:53
Demi考試順風(fēng)者 追問
2022-07-07 11:53
辜老師 解答
2022-07-07 13:56
Demi考試順風(fēng)者 追問
2022-07-07 14:30
辜老師 解答
2022-07-07 14:39