企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務一致 答

四月份買設備預付5000,之后付余款17000,五月份開的專用發(fā)票怎么寫分錄呢
答: 4月 借預付賬款5000貸銀行存款5000 借預付賬款17000貸銀行存款17000 借固定資產(chǎn)22000貸預付賬款22000
預付一部分設備款,設備已在使用,但發(fā)票未到怎么做分錄
答: 借;固定資產(chǎn) 貸;預付賬款 應付賬款-暫估應付賬款 次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進行賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買設備,預付貨款,借預付賬款,貸銀行存款收到貨和發(fā)票后,付余款,該如何寫分錄,是專票
答: 借,固定資產(chǎn),應交稅費增值稅進項稅,貸,預付賬款,銀行存款

