如果對(duì)方進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)180天沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在退回給我們,要求我們重開,該如何處理這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?分錄要怎么寫呢?
L.ai
于2017-05-26 22:46 發(fā)布 ??1152次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-26 22:49
您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
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您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2017-05-26 22:49:45

月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
外貿(mào)出口企業(yè)有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
借:庫(kù)存商品(進(jìn)貨時(shí))
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計(jì)算應(yīng)退稅)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時(shí))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷
2019-09-27 15:22:56

借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-04-05 11:50:37

你好 這些買來(lái) 是哪里使用的 這樣好判斷科目
2020-07-08 10:40:30

從6月開始建賬處理,必須與稅務(wù)是同步的
2017-07-23 17:43:43
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