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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-26 22:49

您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。

L.ai 追問(wèn)

2017-05-26 22:57

@王老師:老師,進(jìn)項(xiàng)票的金額比較大,而且年前就繳稅了,這樣紅沖會(huì)不會(huì)有影響啊?而且再重開的話,在當(dāng)期又要再繳稅?

王雁鳴老師 解答

2017-05-26 22:59

您好,不會(huì)有影響的,因?yàn)橛种匦麻_了,再借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。相當(dāng)于又沖平了。

L.ai 追問(wèn)

2017-05-26 23:01

@王老師:謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-26 23:03

您好,不客氣。

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您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2017-05-26 22:49:45
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 外貿(mào)出口企業(yè)有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄 借:庫(kù)存商品(進(jìn)貨時(shí)) 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計(jì)算應(yīng)退稅) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)收賬款-外銷 (外銷時(shí))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷
2019-09-27 15:22:56
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-04-05 11:50:37
你好 這些買來(lái) 是哪里使用的 這樣好判斷科目
2020-07-08 10:40:30
從6月開始建賬處理,必須與稅務(wù)是同步的
2017-07-23 17:43:43
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