6月15號(hào)購進(jìn)一批商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月8號(hào)開具,7月份才收到的。然后這批商品在6月23號(hào)已經(jīng)賣出去了,同時(shí)6月23號(hào)給客戶開具了銷項(xiàng)發(fā)票,我這個(gè)賬要怎么做,分錄怎么寫?
未淽
于2021-07-09 20:35 發(fā)布 ??948次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-09 20:45
您好
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估商品入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
相關(guān)問題討論

你好,沒有銷項(xiàng)發(fā)票只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-02-17 14:29:10

你好,看你們購進(jìn)的用途,計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,固定資產(chǎn)等科目
2019-12-03 15:51:53

需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票的,這個(gè)可以抵扣銷項(xiàng)稅額。
分錄是要根據(jù)具體的業(yè)務(wù),才好做分錄的。
舉例
借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2019-10-11 13:04:10

您好
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估商品入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2021-07-09 20:45:18

你好!正常做就好了。確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0銷項(xiàng)稅額
然后進(jìn)項(xiàng),借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-01-09 17:31:01
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未淽 追問
2021-07-09 23:16
bamboo老師 解答
2021-07-10 06:52