單位經(jīng)稅務(wù)查帳結(jié)果顯示:上年度有一筆銷售收入未開發(fā)票,金額是含稅12350.52元,不含稅金額是10556元。需要今年補(bǔ)交稅款1794.52元,滯納金150.74元,需要做怎樣的會(huì)計(jì)分錄?特別是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配科目??
jossonli
于2017-05-26 12:08 發(fā)布 ??990次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2017-05-26 12:13
借:預(yù)收賬款(或者當(dāng)時(shí)所記其它科目) 貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤如果涉及所得稅調(diào)整,也通過“以前年度損益調(diào)整”科目。
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您好,分錄都是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

你好,是因?yàn)槭裁丛蜓a(bǔ)交的增值稅?
2020-01-08 16:03:25

如果是正常補(bǔ)繳的話:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸:銀行存款
2018-11-02 17:36:21
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