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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-25 20:50

您好,可以的。

李婭楠 追問

2017-05-25 20:51

@王老師:那時間不就對不上嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 20:52

您好,是的,那要寫個說明附在后面的。

李婭楠 追問

2017-05-25 20:57

@王老師:老師那當時做費用了,年底又拿到了發(fā)票但是是拿的專票應該怎么辦呢?

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 20:59

您好,如果是一般納稅人,應該在年底拿到發(fā)票的月份做憑證處理,先紅沖原來做費用的那個憑證,再按發(fā)票數(shù)據(jù)和可抵扣的稅金做憑證。

李婭楠 追問

2017-05-25 21:07

@王老師:也就是說先沖回原來那個憑證  借費用類  負數(shù)   貸:  銀行負數(shù)   再做一個  借費用類   增(進)  貸:銀行    對嗎?  那我摘要該怎樣寫呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 21:09

您好,對的。摘要寫:收到發(fā)票更正XX月XX日XX號憑證,原入賬無發(fā)票再收到發(fā)票處理賬務。

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您好,可以的。
2017-05-25 20:50:40
你好,最好是按發(fā)票的日期拖后一到兩天
2016-08-10 18:51:01
你好,按照做賬的日期填寫就行。
2021-09-18 10:25:25
你好;? ? ? 你要根據(jù)發(fā)票日期 和業(yè)務來分類做賬的 分別來做分錄??
2021-10-15 11:46:38
你好,是不得早于發(fā)票日期的
2019-08-05 09:56:55
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