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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2020-03-02 09:55

您應當入賬于12月,自1月起計提折舊。

桅子 追問

2020-03-02 11:40

那沒入帳呢?怎么改?

岳老師 解答

2020-03-02 13:23

補入即可。
借:固定資產(chǎn)
貸:相關(guān)科目(這得根據(jù)實際情況)

桅子 追問

2020-03-02 14:04

折舊呢?折2個月的?

岳老師 解答

2020-03-02 15:07

從購買次月開始計提折舊,現(xiàn)在三個月了。

桅子 追問

2020-03-02 15:10

但是做賬到2月呀,3月要到4月做賬。那是不是就是2個月,1月、2月計提折舊

岳老師 解答

2020-03-02 16:37

當年業(yè)務一并補提即可。

桅子 追問

2020-03-02 16:38

好的。謝謝老師

岳老師 解答

2020-03-03 09:16

不客氣,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
您應當入賬于12月,自1月起計提折舊。
2020-03-02 09:55:51
你好,最好是按發(fā)票的日期拖后一到兩天
2016-08-10 18:51:01
做這個月,借庫存商品或某費用應交稅費—增值稅—進項稅額貸應付賬款
2017-04-24 23:39:07
借:管理費用——保險費 2590.02 借:應交稅費——應交增值稅 155.4 借:應付賬款(銀行存款或庫存現(xiàn)金) 2745.42
2017-08-05 10:00:35
具體是有抵扣進項稅嗎
2017-08-05 09:50:37
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