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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-25 17:10

你好,計入購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的 相關支出

1OO 追問

2017-05-25 17:11

@鄒老師:不是固定資產(chǎn)。我說的是用于包裝產(chǎn)品所用到的輔料。

鄒老師 解答

2017-05-25 17:12

你好,那就是購買商品或支付勞務所支付的現(xiàn)金

1OO 追問

2017-05-25 17:15

@鄒老師:那請問老師,是不是購進的原材料包括輔料都是計入“購買商品或支付勞務所支付的現(xiàn)金 ,因為,輔料我是計入“周轉(zhuǎn)材料科目核算的。

鄒老師 解答

2017-05-25 17:17

你好,是的

1OO 追問

2017-05-25 17:22

@鄒老師:另外,銷售貨物的貨款,比如我公司的鋁型材是從外廠直接購進的,我現(xiàn)在是將購進的鋁型材先計入“原材料”,再通過“庫存商品核算”,假如有的是直接購進的原材料,沒有經(jīng)過包裝就出售的,是不是就是原材料出售呢?那么取得的原材料收入是計入“銷售商品或提供勞務的現(xiàn)金收入”?

鄒老師 解答

2017-05-25 17:23

你好,不需要加工可以銷售的需要計入庫存商品,而不是原材料核算 
是的

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相關問題討論
你好,計入購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的 相關支出
2017-05-25 17:10:56
您好,同學,請稍等下
2023-09-13 11:26:51
你好,就是有發(fā)生購買商品,接受其他單位提供服務的情況下需要填寫的
2018-04-27 10:39:18
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 =生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用的工資,福利費 +(應付工資期初數(shù)-期末數(shù))+(應付福利費期初數(shù)-期末數(shù)) 附:當存在“在建工程”人員的工資、福利費時,注意期初、期末及計提數(shù)中是否包含“在建工程”的情況,按下式計算考慮計算關系。 本期支付給職工及為職工支付的工資 =(期初總額-包含的在建工程期初數(shù)) +(計提總額-包含的在建工程計提數(shù)) -(期末總額-包含的在建工程期末數(shù)) 當題目只給出本期列入生產(chǎn)成本的工資及福利,期初無在建工程的工資及福利時,公式為: 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用的工資、福利費 +(應付工資、應福利費期初數(shù)-期末數(shù)) -(應付工資及福利費在建工程期初數(shù)-應付工資及福利費中在建工程期末數(shù)) 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 =[主營業(yè)務成本(或其他支出支出) <即:存貨本期貸方發(fā)生額-庫存商品改變途減少數(shù)> +存貨期末價值-存貨期初價值)] +應交稅金(應交增值稅-進項稅額) +(應付帳款期初數(shù)-應付帳款期末數(shù)) +(應付票據(jù)期初數(shù)-應付票據(jù)期末數(shù)) +(預付帳款期末數(shù)-預付帳款期初數(shù)) +庫存商品改變用途價值(如工程領用) +庫存商品盤虧損失 -當期列入生產(chǎn)成本、制造費用的工資及福利費 -當期列入生產(chǎn)成本、制造費用的折舊費和攤銷的大修理費 -庫存商品增加額中包含的分配進入的制造費用、生產(chǎn)工人工資 ±特殊調(diào)整事項 特殊調(diào)整事項的處理,如果借:應付帳款、應付票據(jù)、預付帳款等(存貸類),貸方不是“現(xiàn)金類”科目,則減去,如果貸:應付帳款數(shù)、應付票據(jù)、預付帳款等,借方不是“銷售成本或進項稅”科目,則加上。
2017-05-09 11:38:10
您好,您說的是此項業(yè)務的支出嗎?放到與經(jīng)營活動相關的支出
2017-02-16 16:34:43
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