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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-05-25 10:50

你當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣,你收到進(jìn)項發(fā)票有做賬就Ok了,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,(轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—進(jìn)項稅額-進(jìn)項上期留抵)然后交的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 。認(rèn)證后,下月申報時要從國稅網(wǎng)上下載回認(rèn)證結(jié)果,在申報的進(jìn)項發(fā)票采集那里上傳即可

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你當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣,你收到進(jìn)項發(fā)票有做賬就Ok了,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,(轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—進(jìn)項稅額-進(jìn)項上期留抵)然后交的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?貸:銀行存款?。認(rèn)證后,下月申報時要從國稅網(wǎng)上下載回認(rèn)證結(jié)果,在申報的進(jìn)項發(fā)票采集那里上傳即可
2017-05-25 10:50:19
你好,進(jìn)項稅額需要根據(jù)用途來判斷是否能夠抵扣,能抵扣的計入進(jìn)項稅額,不能抵扣的全額計入材料成本或期間費(fèi)用等科目
2016-06-25 21:35:05
銷項稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
您好 請問是進(jìn)項大于銷項 還是銷項大于進(jìn)項
2019-11-22 14:05:39
您是否想問的是4月份的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是嗎?
2019-05-09 10:50:22
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