我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

我收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)驗(yàn)證了,對(duì)方又說開錯(cuò)了,要退回去給他,他再重新開回來給我。我是要把之前驗(yàn)了的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?然后他還需要不需要提供什么給我呢?
答: 你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果是跨月的對(duì)方要提供紅字發(fā)票給你,然后再開正確的藍(lán)字發(fā)票給你
我收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)驗(yàn)證了,但對(duì)方又說開錯(cuò)了要求退回去再重新開給我。我是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?對(duì)方還需不需要提供什么給我們公司呢?
答: 你好,當(dāng)月的認(rèn)了直接申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要做賬務(wù)處理,跨月的對(duì)方需要提供紅字發(fā)票給你們,開錯(cuò)的發(fā)票不需要退回對(duì)方
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出具體是什么意思,企業(yè)在什么情況下要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢。
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指認(rèn)證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況:1納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途,如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(在建工程)、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等

