請問 我們企業(yè)用快遞郵貨物。快遞給我們開發(fā)票200元。 但是因?yàn)猷]寄過程中我們產(chǎn)品有損壞??爝f賠償我們300元 1問 可以算做銷售折讓嗎 讓快遞公司把200元發(fā)票紅沖 ,然后100元在以后發(fā)票里面減掉開票,2問因?yàn)檫@個(gè)快遞公司快不做啦 或者那個(gè)100元我可以收現(xiàn)金 , 請解答以上兩問,并寫出分錄,和是否可以增值稅抵扣,所得稅抵扣
活潑的荷花
于2022-06-28 08:10 發(fā)布 ??723次瀏覽
- 送心意
安安
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2022-06-28 08:25
同學(xué)你好,不可以做銷售折讓,
確認(rèn)賠償款
借其他應(yīng)收款 300
貸營業(yè)外收入 300
收到快遞發(fā)票
借銷售費(fèi)用 200
貸銀行存款 200
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同學(xué)你好,不可以做銷售折讓,
確認(rèn)賠償款
借其他應(yīng)收款 300
貸營業(yè)外收入 300
收到快遞發(fā)票
借銷售費(fèi)用 200
貸銀行存款 200
2022-06-28 08:25:24

你好,剩下的抵扣不了的,需要銷售方把剩下的那一部分也需要開紅字重新開。
2022-04-11 13:47:59

可以。由對方到其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單,并將稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的開具紅字發(fā)票的通知單給你方,你方憑通知單沖紅。在沒取得通知單之前,你方不能擅自沖紅。
因?yàn)榧t票管理系統(tǒng)與征管系統(tǒng)是聯(lián)網(wǎng)的,對方必須在稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單的次月,在納稅申報(bào)時(shí)將該筆進(jìn)項(xiàng)稅額填列在附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,否則申報(bào)將無法通過的。
2020-08-09 00:50:27

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-11-17 10:31:26

你好,不可以的
2017-01-05 13:45:33
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