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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-06-27 13:33

你好
根據發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

ellenwzz 追問

2022-06-27 13:36

這樣做的話庫存商品出現負數了,這樣子怎么做處理

鄒老師 解答

2022-06-27 13:37

你好,是之前多結轉了成本嗎? 

ellenwzz 追問

2022-06-27 13:39

是之前多暫估入庫了,這樣成本也是按照暫估的數結轉的成本

鄒老師 解答

2022-06-27 13:40

你好,那就需要把之前多結轉的成本沖銷

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你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-06-27 13:33:37
借應付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-11-25 08:45:20
你好,取得發(fā)票先沖銷上個月暫估入庫分錄,然后根據發(fā)票信息做購進分錄就是了 之前的成本有差異做相應調整
2018-06-30 16:19:16
1、沖銷暫估的金額: 借:銀行存款 8 貸:主營業(yè)務成本 8 2、根據發(fā)票重新入賬: 借:主營業(yè)務成本 10 貸:銀行存款 10
2018-10-15 13:11:51
今年3月份進行的暫估入庫,到11月收到發(fā)票,實際收到的發(fā)票金額比暫估入庫的金額小,而且這么多個月已經把暫估的數量全部發(fā)出了,也就是說現在這項材料的庫存是0,請問各位,這個要如何處理?
2015-11-18 14:50:32
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