
老師,暫估入庫的時候,比如暫估的金額為3萬,實際入庫的時候金額為3.5萬,那對沖的時候分錄要怎么做
答: 你好? ?那你實際業(yè)務是發(fā)生的也是3.5萬嘛?發(fā)票開的也是3.5萬嗎?? ?這樣好具體判斷科目?
月底暫估入庫了,但是收到票的時候因為有沖紅出庫跟當時入庫的金額不符要怎么做賬,沖暫估怎么沖
答: 紅沖暫估,按發(fā)票金額記賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月做的庫存商品暫估入庫與這個月到的發(fā)票金額不一致 沖暫估的時候如何做賬啊 暫估金額大于實際發(fā)票數(shù)
答: 你好,取得發(fā)票先沖銷上個月暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票信息做購進分錄就是了 之前的成本有差異做相應調(diào)整


粗心的身影 追問
2021-06-21 10:19
meizi老師 解答
2021-06-21 10:20
粗心的身影 追問
2021-06-21 10:22
粗心的身影 追問
2021-06-21 10:25
meizi老師 解答
2021-06-21 10:25
粗心的身影 追問
2021-06-21 10:48
meizi老師 解答
2021-06-21 10:49
粗心的身影 追問
2021-06-21 10:50
meizi老師 解答
2021-06-21 10:55
粗心的身影 追問
2021-06-21 11:02
meizi老師 解答
2021-06-21 11:06
粗心的身影 追問
2021-06-21 11:13
meizi老師 解答
2021-06-21 11:22
粗心的身影 追問
2021-06-21 11:29
meizi老師 解答
2021-06-21 11:36
粗心的身影 追問
2021-06-21 11:39
meizi老師 解答
2021-06-21 11:41
粗心的身影 追問
2021-06-21 11:48
meizi老師 解答
2021-06-21 11:56