老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

之前暫估了60000的庫存 現(xiàn)在有張80000的發(fā)票 那是現(xiàn)在是做60000的紅字憑證 然后再做80000的是么?
答: 您好,是的。
你好!沖紅字發(fā)票的庫存怎樣沖銷和記賬憑證怎樣做?
答: 你好,是你單位退貨嗎。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫到收到發(fā)票。先暫估,借庫存商品。紅沖暫估,紅字借庫存商品。還需要根據(jù)發(fā)票做一次正常的入庫憑證嗎?
答: 一、暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票,再沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理




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程小貓 追問
2017-05-23 22:43
王雁鳴老師 解答
2017-05-23 22:45