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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-22 15:05

要看對方是否實際退回了現(xiàn)金

唐123 追問

2019-04-22 15:09

沒有,那我怎么做賬。以前做的,借:長期待攤費用,應交稅費,應交增值稅-進項數(shù)額,貸方:銀行存款,預付賬款。

唐123 追問

2019-04-22 15:12

還是說我可以用只轉(zhuǎn)出進項稅額,其他的不用做賬?

辜老師 解答

2019-04-22 16:54

紅字發(fā)票你要賬務處理的,借,長期待攤費用  負數(shù),貸,預付賬款  負數(shù),應交稅費~應交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出

唐123 追問

2019-04-22 21:06

那銀行存款部分呢?

辜老師 解答

2019-04-23 07:36

銀行存款,對方如果沒有退回錢,不用沖減的

唐123 追問

2019-04-23 18:51

那我這個數(shù)不對了呀。

辜老師 解答

2019-04-24 08:59

你沒退回銀行存款,相當于都是預付款了

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相關(guān)問題討論
要看對方是否實際退回了現(xiàn)金
2019-04-22 15:05:04
您好 上個月已經(jīng)做賬,是紅字全部沖回原來分錄 然后根據(jù)藍字發(fā)票再做一份正確的分錄
2019-04-22 15:26:01
借:庫存 紅字 ,貸:應付 紅字 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 藍字 ,你們之前銷售出去也退貨嗎?那需要沖回你之前確認收入 成本也需要沖回按借主營業(yè)務成本 紅字 貸庫存紅字。
2018-12-04 11:07:59
直接紅沖然后認證做賬就可以了
2019-06-12 09:52:09
你好,需要把紅字發(fā)票的第二聯(lián),第三聯(lián)給到客戶
2016-08-31 11:34:28
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