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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-17 11:21

借成本費用  貸應交稅費應交增值進項稅額轉出

風剪云 追問

2022-06-17 11:23

我們公司的軟件沒有這個分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:23

沒有應交稅費應交增值進項稅額轉出?

風剪云 追問

2022-06-17 11:26

是的  沒有這個科目

東老師 解答

2022-06-17 11:26

那可以做應交稅費應交增值稅進項稅額負數

風剪云 追問

2022-06-17 11:36

好的,我公司本月的留底稅額大于應交稅費,是不是不用填加計遞減的本期實際抵扣稅額,我填了之后發(fā)現主表并沒有把加計遞減的金額算進去

東老師 解答

2022-06-17 11:36

對不需要繳稅 也就不需要加計抵減

風剪云 追問

2022-06-17 11:39

那我們公司要注銷了啊  現在稅務局總打電話讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了  加計遞減這邊的數據怎么弄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:40

您這個具體怎么操作?我沒有操作過,你可以和稅務確認一下。

風剪云 追問

2022-06-17 15:46

好的
 那公司注銷,固定資產怎么辦呢?怎么做清理的分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 15:46

借固定資產清理 累計折舊  貸固定資產   

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相關問題討論
借成本費用 貸應交稅費應交增值進項稅額轉出
2022-06-17 11:21:58
同學你好 是庫存商品還是什么
2022-10-09 11:37:34
你好,拿到紅字發(fā)票做進項稅額轉出處理的
2020-02-16 08:02:34
同學 你好 收到對方紅字發(fā)票的時候 做一份跟對應藍字發(fā)票相同的紅字分錄就可以了
2018-11-30 10:10:03
你好,按照你之前的會計分錄做負數就可以。
2023-01-13 13:41:01
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