
暫估入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 下月如果暫估價是相符的 我直接將暫估紅沖再做入庫分錄行嗎?
答: 你好,可以的
原材料暫估入庫,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到庫存商品,請問收到進(jìn)項發(fā)票,除了把原會計分錄做紅沖,按實際的入庫原材料,結(jié)轉(zhuǎn)分錄還需要紅沖,重做會計分錄嗎?謝謝!
答: 你好,借:原材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫,次月沖回,結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖嗎,整個分錄是什么
答: 您好,現(xiàn)在暫估入庫次月不沖回了,等來了發(fā)票才沖回的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也要沖回,再根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),暫估分錄,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款-暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。沖回時,借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸,庫存商品,負(fù)數(shù)。借,庫存商品,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
庫存商品暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,怎么沖回呢 紅字分錄沖減就可以了 那結(jié)轉(zhuǎn)成本也紅字沖回嗎
上個月確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了人工成本,本月需要沖紅,除了收入的分錄需要沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本的分錄需要沖紅嗎?
上個月確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了人工成本,本月需要沖紅,除了收入的分錄需要沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本的分錄需要沖紅嗎?


萍水相逢 追問
2017-05-19 17:12
鄒老師 解答
2017-05-19 17:15
萍水相逢 追問
2017-05-19 17:25
鄒老師 解答
2017-05-19 17:25
萍水相逢 追問
2017-05-19 17:26
鄒老師 解答
2017-05-19 17:27