你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會免抵退稅申報,就是后期是哪里操作退稅的?
答: 同學,你好 1、登錄電子稅務局系統(tǒng)后,進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】 2、下載增值稅專用發(fā)票信息,依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發(fā)票下載(離線版)】,選擇開票時間,點擊【申請】,點擊【刷新】可查看狀態(tài)。 3、發(fā)票信息提取成功后,下載數(shù)據(jù)并讀入外貿企業(yè)離線出口退稅申報軟件即可。 4、外貿企業(yè)退稅申報,依次進入:【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】,點擊【上傳數(shù)據(jù)】進行申報數(shù)據(jù)上傳。 5、數(shù)據(jù)上傳成功后,點擊【刷新】查看自檢結果。 6、如自檢無誤,則點擊【正式申報】,將數(shù)據(jù)申報至稅務局審核端。至此,外貿企業(yè)退稅申報的流程完成。 7、點擊刷新,可查看審核狀態(tài)。 8、審核結果反饋下載,依次點擊:【審核結果反饋】-【申請】-【下載】,可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數(shù)據(jù)。
免抵退稅不得免征抵扣稅額是什么意思
答: 這些都是什么意思怎么計算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申請免抵退稅產(chǎn)品,報關數(shù)量大于實際出貨數(shù)量,因此導致報關金額大于回款金額,在申請免抵退稅時直接按照回款金額進行申報會有影響嗎?昨天咨詢老師回復的是要修改報關單,這個報關單已經(jīng)是2月份報關的了,這個怎么修改,修改不了了
答: 報關單怎么能隨便修改呢 按照報關單的金額來報

