
我們公司是建筑勞務(wù)公司,有個項目剛開工1個月,我們預收了施工方一筆工程款,并且這筆工程款全部給項目工地上的員工發(fā)放工資了,請問這筆款在賬務(wù)上怎么處理?我把這筆款作了“預收賬款”處理,把這筆款發(fā)放的人工工資做了“工程施工”處理,但是因為還沒有開這筆工程款發(fā)票出去,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: ?你好;? ? 在工程施工掛著;? ?取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去? ?
老師,收到代發(fā)勞務(wù)工資表時:借:工程施工-合同成本-考務(wù)款 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本-勞務(wù)款 貸:工程施工-合同成本-考務(wù)款這樣對嗎,中間需要過渡預付賬款嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開發(fā)票預收工程款未開工,收入成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,既然未開工,就不應(yīng)當開具發(fā)票啊 這種情況,不應(yīng)當確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

