
建筑公司本月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額170萬(wàn),已交稅金17萬(wàn),則月末正確的賬務(wù)處理是?謝謝老師!
答: 您好!你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)多,不用做分錄。已經(jīng)繳納的稅金需要申請(qǐng)退稅。
建筑施工單位增值稅進(jìn)項(xiàng)合計(jì)12萬(wàn),銷項(xiàng)合計(jì)14萬(wàn),已交稅額3萬(wàn),月末怎么賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)14 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅2
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬務(wù)處理中,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,已經(jīng)交了的稅,沒(méi)有交的稅分錄怎么體現(xiàn)
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是購(gòu)入時(shí)產(chǎn)生的,借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款等 銷項(xiàng)稅額是銷售時(shí)產(chǎn)生的,借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 交稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 未交的稅在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅以貸方余額表示









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說(shuō):順其自然 追問(wèn)
2017-05-17 14:56
宋生老師 解答
2017-05-17 14:59