
1、老師,公司申報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候有留抵稅,稅務(wù)局讓改成未開票收入,下個(gè)月開票再來沖留底稅,這個(gè)月開了發(fā)票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負(fù)數(shù)嗎?2、這個(gè)月在申報(bào)時(shí),是不是把未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)呢?(這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額)。
答: ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負(fù)數(shù); 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負(fù)數(shù)? ?
紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)沒有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
答: 您好 那是不是您申報(bào)錯(cuò)誤,申報(bào)錯(cuò)誤的話,可以去更正申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存量留抵稅額 和 增量留底稅額 是什么意思
答: 你好 前者是指本年的留抵稅額,后者是指本年比上一年多出來的留抵稅額

