
我們企業(yè)上個(gè)月有留抵稅額310237.96元,出口退稅263434.39元,我計(jì)算本月增值稅時(shí)上期留底稅額是按310237.96元計(jì)算還是按(310237.96元-263434.39元)46803.57元計(jì)算
答: 如果上各月的出口退稅額263434.39元已經(jīng)退稅的話,本月計(jì)算增值稅時(shí),留底稅額的計(jì)算要按(310237.96元-263434.39元)46803.57元計(jì)算
老師?收到留抵稅額的分錄如何寫(留底退稅是由于上月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以有留底稅額,要退稅的情況)
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅 借增值稅留抵退稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 咨詢個(gè)問題 企業(yè)涉及出口退稅 每月都有留底稅額 比方1月份的留抵稅額 2月份咋處理 要沖掉嗎?會計(jì)分錄是咋樣的?
答: 您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)是嗎

