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力量
于2017-05-15 10:54 發(fā)布 ??866次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-15 10:55
借;其他應收款 18000 貸;相關科目
力量 追問
2017-05-15 10:56
貸方寫什么科目啊@鄒老師:
鄒老師 解答
2017-05-15 10:57
你好,需要看你當時是什么業(yè)務,他 的貸方是什么科目的
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2017年其他應收款年初數(shù)20000.可是不小心給一直按2000走,如果補提的話怎么做分錄啊
答: 借;其他應收款 18000 貸;相關科目
其他應收款-待攤費用這個科目的年初數(shù)據(jù)是錯的,請問怎么調(diào)整
答: 你好,本來應該是什么的,學員
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
墊付電費可以這樣做分錄嗎借其他應收款 貸其他應付
答: 你好 借:其他應收款—電費 貸:銀行存款
這是代賬公司報表的取數(shù)公式,其中其他應收款期末數(shù)和年初數(shù)合計的會計科目不一樣,是否有誤?
討論
老師好,我賬務記了一筆其他應收款40萬,現(xiàn)在我們公司開票了掛帳了,但是錢沒回來,我怎么做分錄
老師,同一個客戶在其他應收款里分別有一個借方余額4852.46和貸方余額3255,當時是設置了兩個不同的客戶代碼,請問要合并余額抵消要怎么做分錄?
老師中午好,其他應收款科目有余額怎么處理?其他應收款余額是社保繳納做賬形成的,現(xiàn)在如何做分錄沖銷,謝謝!
其他應收款無法收回,做壞賬處理,怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624792 個
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力量 追問
2017-05-15 10:56
鄒老師 解答
2017-05-15 10:57