
就是員工報(bào)銷費(fèi)用,有幾角錢抹零了,報(bào)的整數(shù)給員工,先是掛了員工借款的,這幾角錢外賬怎么做賬呢?
答: 你好,可以按正數(shù)入賬,報(bào)銷多少計(jì)入多少
員工5月借款款3000元 ,報(bào)銷5月費(fèi)用2400元 ,6月借款3000, 本次匯款2400,怎么做賬能體現(xiàn)出6月借款 ,5月報(bào)銷沖抵5月借款
答: 你好 按實(shí)際的原始憑證入賬,不需要想那么復(fù)雜的 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等 2400 貸:其他應(yīng)收款 2400 6月份又借款 借:其他應(yīng)收款 2400 貸:銀行存款 2400 現(xiàn)在其他應(yīng)收的余額就是3000了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在做內(nèi)賬報(bào)銷1000元做賬:借:費(fèi)用類科目1000元,貸:銀行存款1000元,外賬報(bào)銷5000元借:費(fèi)用類科目5000元,貸:銀行存款5000元,中間有4000元的差額,我的問題是:銀行存款數(shù)對不上怎么處理?(因?yàn)閷?shí)際銀行存款支付1000,但是外賬銀行存款賬面報(bào)銷5000)
答: 你好,那絕對有一筆是錯的,銀行發(fā)生額就只有一個數(shù),怎么有1000和5000,做賬都是根據(jù)銀行發(fā)生額做的。


黃平 追問
2017-05-12 15:20
鄒老師 解答
2017-05-12 15:21