
員工5月借款款3000元 ,報(bào)銷5月費(fèi)用2400元 ,6月借款3000, 本次匯款2400,怎么做賬能體現(xiàn)出6月借款 ,5月報(bào)銷沖抵5月借款
答: 你好 按實(shí)際的原始憑證入賬,不需要想那么復(fù)雜的 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等 2400 貸:其他應(yīng)收款 2400 6月份又借款 借:其他應(yīng)收款 2400 貸:銀行存款 2400 現(xiàn)在其他應(yīng)收的余額就是3000了
請(qǐng)問(wèn) 公對(duì)私付款備注寫錯(cuò)了有個(gè)報(bào)銷的費(fèi)用備注成借款了 款項(xiàng)已經(jīng)付出去了 會(huì)計(jì)上做賬做真實(shí)的是不是就行了 可以不用叫對(duì)方退回重新付款嗎
答: 對(duì)的,是的,可以這么做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我想問(wèn)一下一個(gè)同事借款借了2000元,然后另一個(gè)同事沖抵借款以后公司還得給付210的,但是這個(gè)費(fèi)用,第一個(gè)同事,報(bào)銷出來(lái)之后轉(zhuǎn)給了第二個(gè)同事了,然后這兩個(gè)同事之間報(bào)銷的發(fā)票開(kāi)到了一張紙上,費(fèi)用是2260元,這個(gè)怎么做賬啊?
答: 合歸各帳,按照每個(gè)人的資金走向做分錄。

