老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時(shí)用在一個(gè)客戶 問
同學(xué),你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細(xì)信息。 答
老師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學(xué)你好 這個(gè)按發(fā)票來做 答
老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問
你好,沒有看到工資表 答

:你這是核定收入的,應(yīng)納稅所得額=收入總額(損益表的主營業(yè)務(wù)收入嗎)×應(yīng)稅所得率 (稅局核定的一個(gè)值),核定費(fèi)用的應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額=成本費(fèi)用支出額/(1-應(yīng)稅所得率)*應(yīng)稅所得率請問應(yīng)稅所得率是好多,成本費(fèi)用支出額是主業(yè)務(wù)成本與期間費(fèi)用(財(cái)務(wù)管理銷售費(fèi)用嗎)
答: 是的
某企業(yè)2017年主營業(yè)務(wù)收入總額2000000元,營業(yè)外收入20000,主營業(yè)務(wù)成本1600000,稅金及附加3500,銷售費(fèi)用6000,管理費(fèi)用168000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出6000,社保費(fèi)36000,管理人員工資帳載金額120000,稅收金額110000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,本年預(yù)繳所得稅0元,計(jì)算2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅款
答: 會(huì)計(jì)利潤=200萬+2萬-160萬-0.35萬-0.6萬-16.8萬-0.1萬=24.15萬 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24萬+1萬 應(yīng)稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)2017年主營業(yè)務(wù)收入總額2000000元,營業(yè)外收入20000,主營業(yè)務(wù)成本1600000,稅金及附加3500,銷售費(fèi)用6000,管理費(fèi)用168000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出6000,社保費(fèi)36000,管理人員工資帳載金額120000,稅收金額110000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,本年預(yù)繳所得稅0元,計(jì)算2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅款
答: 會(huì)計(jì)利潤=200萬+2萬-160萬-0.35萬-0.6萬-16.8萬-0.1萬=24.15萬 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24+1 所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率










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