接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費(fèi) 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答

營改增后申報印花稅時申報,所指收入是否含稅,企業(yè)營改增以前按照全年?duì)I業(yè)收入萬分之五申報印花稅
答: 你好,是含稅的收入
現(xiàn)在營改增后,印花稅是根據(jù)開票金額還是主營業(yè)務(wù)收入申報
答: 營改增后印花稅計稅依據(jù)是含稅的。印花稅的征收方式有按合同征稅和核定征稅,如果是按合同征稅,其計稅依據(jù)就是合同所載金額,而如果是按收入征稅,在營改增體制下,增值稅是價外稅,企業(yè)營業(yè)收入核算的均為不含稅收入,所以企業(yè)收入核算金額(賬載金額)就是印花稅的計稅依據(jù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 小規(guī)模納稅按季申報增值稅,印花稅 是不是是用營業(yè)收入+營業(yè)成本為基數(shù)繳納印花稅?
答: 您好 稅法規(guī)定根據(jù)勾選合同的簽到金額 實(shí)際工作中根據(jù)銷售收入為依據(jù)計算繳納

