我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個酒對方有沒有給你開票? 答
老師好!請問個體戶是怎么繳納稅費(fèi)的?。科綍r(shí)的款項(xiàng) 問
你好,這個也是一樣交增值稅及附加,然后個稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13%,求不含稅銷售額,增值稅額, 價(jià)稅合計(jì)價(jià)稅合計(jì)金額。
答: 你好??含稅銷售額26000/1.13? ?,增值稅額,?26000/1.13?*0.13 價(jià)稅合計(jì)價(jià)稅合計(jì)金額。?含稅銷售額26000元
業(yè)務(wù)11:銷售商品6月21日,銷售一一批商品給東老市光軍商貿(mào)有限公司,并開具 《增值敵普美發(fā)票》,發(fā)票上注明:商品女式正裝手提包,規(guī)格B02,數(shù)量265個,不含稅會領(lǐng)159000元,增值稅額4770元,價(jià)稅合計(jì)163770元。當(dāng)天銀行已收到全部貨意。
答: 借:應(yīng)收賬款? 163770,貸:主營業(yè)務(wù)收入?159000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅4770 借:銀行存款,163770,貸:應(yīng)收賬款??163770
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13%,求不含稅銷售額,增值稅額, 價(jià)稅合計(jì)價(jià)稅合計(jì)金額。2、某貨物的含稅運(yùn)費(fèi)金額為300元,稅率9%,求不含稅運(yùn)費(fèi)金額,增值稅額, 價(jià)稅合計(jì)金額。
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么







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