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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-10 12:17

差異的3分錢計(jì)入營業(yè)外收入或支出。

追問

2017-05-10 12:37

@方老師:那就是說,我下個月做賬時(shí),在借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅那欄依然填寫按照銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵減得出的數(shù)值(不填銀行實(shí)際扣款數(shù)),貸:銀行存款  ;借:營業(yè)外支出 0.03, 貸:銀行存款 0.03

方老師 解答

2017-05-10 13:57

是的。

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你好,同學(xué)。 這部分計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
差異的3分錢計(jì)入營業(yè)外收入或支出。
2017-05-10 12:17:36
你收到了專票嗎 你開的銷售發(fā)票是免稅的吧
2019-10-21 15:09:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-11-09 16:33:33
你好,直接負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2019-10-31 10:21:39
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