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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-23 14:26

這個是在納稅調整明細表里面填寫的。

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銷售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以納稅調增 7715-4629=3086。在A105000納稅調整項目明細表第15行(三)業(yè)務招待費支出“賬載金額”填寫3086。
2020-05-08 11:49:45
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
你好,這個不管業(yè)務招待費發(fā)生額是多少,都是要進行納稅調增的
2020-01-12 16:32:40
按全年的招待費進行計算,按實際收入的千分之五與實際發(fā)生額的60%進行比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支,多余的金額是調增企業(yè)應納稅所得額
2018-04-20 13:58:50
您好,業(yè)務招待費的扣除基數包括營業(yè)收入和視同銷售收入。
2020-05-28 17:07:46
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