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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 11:26

您好,同學(xué),可以稅前扣除的金額是70.5,納稅調(diào)增金額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)*40%。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:31

賬載金額填多少,稅收金額

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:35

賬載金額就是你明細(xì)賬里業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,
稅收金額是70.5

幽蘭 追問

2020-05-08 11:38

保存顯示這個(gè),保存不了

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:43

同學(xué),您再計(jì)算一下您給老師的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,取孰小者,就是70.5啊,您計(jì)算銷售收入的千分之五是44001. 59元遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于70.5元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:44

銷售收入8800318.13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)7715

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:48

同學(xué),您之前計(jì)算錯(cuò)誤了,7715*60%=4629元大于8800318.13*0.5%=4400.16元,因此,稅收金額應(yīng)該填寫4400.16元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:49

不好意思老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1175

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:50

1175*60%=705元,您之前說是70.5元,那么稅收金額應(yīng)該是705元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:53

賬載金額1175,稅收金額705,調(diào)增金額470。是嗎,可是還是顯示那個(gè)表

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:54

是的,按照您提供給老師的數(shù)據(jù)應(yīng)該這樣填寫,您重新進(jìn)一下報(bào)表,試一下。

幽蘭 追問

2020-05-08 12:01

視同銷售表105010沒有需要調(diào)整的需要填寫嗎

曉宇老師 解答

2020-05-08 12:03

同學(xué),不需要填寫。抱歉,老師要去吃飯了,還有問題的話,1點(diǎn)后給您解答!

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相關(guān)問題討論
包括,這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi),不管你們一級(jí)科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
你好,這個(gè)不管業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少,都是要進(jìn)行納稅調(diào)增的
2020-01-12 16:32:40
按全年的招待費(fèi)進(jìn)行計(jì)算,按實(shí)際收入的千分之五與實(shí)際發(fā)生額的60%進(jìn)行比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支,多余的金額是調(diào)增企業(yè)應(yīng)納稅所得額
2018-04-20 13:58:50
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)包括營(yíng)業(yè)收入和視同銷售收入。
2020-05-28 17:07:46
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