
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含銷售費(fèi)用招待費(fèi)么?
答: 包括,這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi),不管你們一級(jí)科目做那個(gè)
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)怎么處理?業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增?
答: 匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)是17年1月成立,1-9月是籌備期,10月開始試生產(chǎn),12月份開了500萬(wàn)銷售。我的問題是做17年匯算清繳1-9月的和10-12月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)分開算嗎?還是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際列支的百分之60及銷售收入的千分之五取小的數(shù)字。
答: 按全年的招待費(fèi)進(jìn)行計(jì)算,按實(shí)際收入的千分之五與實(shí)際發(fā)生額的60%進(jìn)行比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支,多余的金額是調(diào)增企業(yè)應(yīng)納稅所得額


hhy 追問
2020-01-10 20:29
徐阿富老師 解答
2020-01-10 20:42