公司去年稅負率太低,寫了自查情況報告,原因是未及時開票給對方。現(xiàn)此銷項稅額206825.4已經交了,會計分錄我要怎么去寫。然后等這個訂單開票了,那銷項稅就是不用交了,那到時候會計分錄要如何去寫【公司按照《納稅自查提綱》及自查要求,對2016年的資料認真負責的進行全面自查?,F(xiàn)經自查在2016年12月5日有筆銷售給溫州博瑞進出口有限公司(當月未收款未簽訂合同),由于客戶訂單修改返工,未及時將此筆業(yè)務開具增值稅發(fā)票做當月銷售收入。貨物明細為:針織布111062米,銷售收入為1216620.51元(不

桃子*
于2017-05-08 10:17 發(fā)布 ??1069次瀏覽
- 送心意
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2017-07-18 17:05
你好!首先是如果現(xiàn)在開了這個發(fā)票或者交了這個稅費,到時候這個訂單就不需要再開票了。如果再開票,就容易導致重復征稅。
分錄是借:應交稅費--增值稅自查調整 206825.4
貸:應交稅費--未交增值稅 206825.4
補交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅 206825.4
貸:銀行存款 206825.4
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你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅–銷項稅額
2018-11-29 16:04:38
你好,是一般納稅人吧
2017-04-20 15:49:06
貨物明細為:針織布111062米,銷售收入為1216620.51元(不含稅),少計增值稅銷項稅額206825.49元,該商品成本為1162839.13元,少計利潤為53774.63元,另所得稅會在2016年匯算清繳時自行調整。
2017-05-08 10:24:08
你好!首先是如果現(xiàn)在開了這個發(fā)票或者交了這個稅費,到時候這個訂單就不需要再開票了。如果再開票,就容易導致重復征稅。
分錄是借:應交稅費--增值稅自查調整 206825.4
貸:應交稅費--未交增值稅 206825.4
補交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅 206825.4
貸:銀行存款 206825.4
2017-07-18 17:05:21
你12月份是未開票收入,1月份你怎么開票沖回??
2019-01-08 06:17:01
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