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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-21 14:25

同學(xué)你好,借,應(yīng)付賬款-預(yù)提物業(yè)費(fèi),18500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),1047.17,貸,銀行存款,18500,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

學(xué)堂用戶g6mfev 追問(wèn)

2022-05-21 22:57

老師你好,上年入賬的時(shí)候做了 借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)18500 貸 應(yīng)付賬款18500  借應(yīng)付賬款18500 貸銀行存款了   老師你這個(gè)分錄貸銀行存款那銀行余額就是不平了嘛

王雁鳴老師 解答

2022-05-21 23:34

同學(xué)你好,哦,這樣的話,調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),1047.17,貸,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

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你好 為什么要沖平 是不發(fā)放的話轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-20 16:25:19
你好,根據(jù)正常業(yè)務(wù)記錄你們的相關(guān)費(fèi)用,但是未取得合規(guī)發(fā)票匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)增,調(diào)表不調(diào)帳
2020-07-01 14:34:58
你好 借方計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2020-07-06 20:38:37
您好 2022年5月做2021年匯算清繳的時(shí)候,是按照2022年三月調(diào)整后的利潤(rùn)做匯算
2022-03-20 22:18:27
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-07-13 09:59:02
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