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我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
老師,請問下當時申報增值稅時稅費是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計抵減額50元沒有抵減,所以更正了申報,導致申報表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請退稅,分錄該如何做啊

